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黄冈市体育事业发展中心2019年部门决算公开

2020-10-17 11:29 编辑:dd   作者:未知 对此文章感兴趣的有:

市体育事业发展中心作为市政府主管全市体育工作的职能部门,贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职能和工作任务是:(一)贯彻执行党和国家、省、市关于体育工作的方针政策、法律法规、决议和指示,推进依法治体。(二)拟订并组织实施全市体育事业改革发展规划,推进体育强市建设。(三)统筹规划全市群众体育发展,实施全民健身国家战略和全民健身计划,推进全市多元化体育公共服务体系建设;制定全市社会体育指导员培训、全民健身工程建设计划并组织实施,规范社会体育组织管理,组织、指导全市开展全民健身活动,监督实施国家有关体育锻炼标准,开展国民体质监测;承担黄冈市体育总会日常工作。(四)拟订全市体育竞赛计划,指导、协调、监督全市性体育竞赛工作,承办全市综合性运动会;负责我市承办的省以上体育比赛的组织协调工作。统筹协调我市参加省以上综合性运动会的有关事务;组织开展反兴奋剂工作。(五)统筹规划全市青少年体育发展,推进体育与教育的深度融合,指导全市体育教育工作,培训体育干部和专业人才,全面推进青少年体育工作。(六)统筹规划全市运动项目布局,研究提出青少年体育后备人才培养的发展规划并组织实施,指导全市业余体育训练工作。(七)协调、指导全市对外体育合作与交流活动,开展体育宣传。(八)协同有关部门,规划、协调推进体育设施布局建设,组织指导全市体育科学研究和成果推广。(九)拟订全市体育产业发展规划,开拓和培育体育市场,促进体育消费,规范服务管理,推动体育标准化建设,负责全市体育彩票销售工作,依法依规管理和使用体育彩票公益金。(十)完成上级交办的其他任务。(十一)与市文化和旅游局有关职责分工。市文化和旅游局负责涉及体育管理方面的行政许可、行政执法和滑雪、漂流等高危项目的安全监督管理。市体育事业发展中心承担体育事业发展和日常管理工作,负责全市体育学校、公共体育活动活动设施、场所的安全监督管理。

我中心按黄办文[2019]70号市委办公室、市政府办公室关于印发黄冈市体育事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知要求,分设一室四科,即办公室(计划财务科)、政工科、群众体育科、青少年体育科、体育产业科。

根据2019年“三定”方案,核定我中心机关事业编制14人,截止2019年12月31日,实有财政供给人数25人,其中离退休12人,在编在职干部13人。

全年收入2390.94万元,比上年增收283.17万元,增长13.43%。全年支出2047.32万元,比上年增支668.23万元,增支48.45%。增涨主要原因为工作人员正常工资调整,机构改革办公室搬移增加固定资产和物业管理等,本年新增四年一届全市第五届运动会、全国挺进大别山自行车赛、万人健步行、第二届国际半程马拉松等大型赛事活动,举办了2019年全省社会一级指导员、全国足球教练员裁判员、全省篮球教练员裁判员培训等活动。

全年收入2390.94万元,比上年增收283.17万元,增长13.43%。增涨主要原因为工作人员正常工资调整等,本年新增四年一届全市第五届运动会、全国挺进大别山自行车赛、第二届国际半程马拉松等大型赛事等活动。

全年支出2047.32万元,比上年增支668.23万元,增支48.45%。其中:基本支出462.90万元,比上年增支60.62万元,增支15.07%。日常公用经费81.13万元,比上年增支2.83万元,增支3.61%;项目支出1584.42万元,比上年增支607.61万元,增支62.60%。增长主要原因为机构改革办公室搬移增加固定资产和物业管理等费,四年一届全市第五届运动会、全国挺进大别山自行车赛、万人健步行、第二届国际半程马拉松,举办了2019年全省社会一级指导员、全国足球教练员裁判员、全省篮球教练员裁判员培训等赛事活动。

我单位无其他资金,全部为预算拨款经费,全年收入2390.94万元,比上年增收283.17万元,增长13.43%。全年支出2047.32万元,比上年增支668.23万元,增支48.45%。增涨主要原因为工作人员正常工资调整,机构改革办公室搬移增加固定资产和物业管理等,本年新增四年一届全市第五届运动会、全国挺进大别山自行车赛、万人健步行、第二届国际半程马拉松等大型赛事活动,举办了2019年全省社会一级指导员、全国足球教练员裁判员、全省篮球教练员裁判员培训等活动。

一般公共预算拨款支出全年收入2390.94万元,比上年增收283.17万元,增长13.43%。增长主要原因为工作人员正常工资调整等,本年新增四年一届全市第五届运动会、全国挺进大别山自行车赛、第二届国际半程马拉松等大型赛事等活动。

2019年一般公共预算拨款收入2390.94万元,比上年增收283.17万元,增长13.43%。增涨主要原因为工作人员正常工资调整等,本年新增四年一届全市第五届运动会、全国挺进大别山自行车赛、第二届国际半程马拉松等大型赛事活动。

2019年一般公共预算拨款支出2047.32万元,比上年增支668.23万元,增支48.45%。其中:基本支出462.90万元,比上年增支60.62万元,增支15.07%;日常公用经费81.13万元,比上年增支2.83万元,增支3.61%;项目支出1584.42万元,比上年增支607.61万元,增支62.60%。增支主要原因为机构改革办公室搬移增加固定资产和物业管理等,本年新增四年一届全市第五届运动会、全国挺进大别山自行车赛、万人健步行、第二届国际半程马拉松等大型赛事活动,举办了2019年全省社会一级指导员、全国足球教练员裁判员、全省篮球教练员裁判员培训等活动。

“三公”经费预算总支出为13.08万元,比上年增加7.02万元,增加115.84%,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行维护费6.32万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.32万元,比上年增加1.23万元,增加24.17%,公务接待费 1.76万元,比上年增加0.78万元,增加79.59%。因2019年举办了黄冈市第五届运动会,各县市联系工作及承办和参赛事项的接待,故接待费和公务用车运行维护费比上年有所增加。按省局要求,黄冈体育彩票销售量在全省取得了一定的成绩,邀请我局主要负责人参加省组团出国考察借鉴体育彩票销售和管理,所以2019年增加了因公出国费用。

2019年政府采购预算安排支出437.5万元(含专项),主要用于体育器材、体育用品及办公用品耗材等支出52万元,体育场馆维修费用40万元,公务用车运行维护费及印刷费用等15.5万元,体育中心场馆运营费320万。严格按照2019年政府采购预算安排计划执行。

2019年机关运行经费75.57万元(主要为:办公费8.42万元,印刷费1.00万元,手续费0.02万元,水费1.44万元,电费2.52万元,邮电费3.09万元,物业管理费2.00万元,差旅费4.34万元,维修(护)费3.13万元,公务接待费0.17万元,劳务费11.33万元,委托业务费1.55万元,工会经费6.12 万元,福利费0.65万元,公务用车运行维护费6.04万元,其他交通费用12.59万元,其他商品和服务支出11.17万元),2019年比2018年实际支出减少2.73万元,下降3.49%。

2019年年末资产总资产额1740.04万元,其中流动资产1259.23万元,固定资产480.81万元。公务车辆情况:我局机关帐面有小轿车3台,其中1台按车改政策要求,已交市车改办;资产账面上还有一台待财政评估待核销,处置收入已全部缴纳入财政专户;财政预算按一台公车核定。

根据预算绩效管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,各项目经费管理规范,社会效益良好、群众满意度高。举办全市大型全民健身群众体育活动15次;开展全省健身舞蹈、裁判员培训班5次;建立完善23个市级单项体育协会、100余个县级体育协会,促进了体育社会化;社会自发开展的健身活动精彩纷呈,100人以上规模的活动每年超过2000次,促进了体育生活化;促进了健身科学化;持续推进城市化,2019年,举办了四年一届全市第五届运动会,本届运动会设32个大项、305个小项比赛,包括成年人类23个大项、青少年类9个大项,16个代表团、7000名运动员参赛,共决出金牌305枚,青少年13个项目成绩破纪录。举办了全国挺进大别山自行车赛、万人健步走、第二届黄冈半程国际马拉松等大型活动,并入选全国精品线路和品牌赛事,得到群众一致好评,培训了全市一、二级社会指导员近15000名;推动黄冈市全民健身中心事业和产业持续快速发展,在全省乃至全国发挥品牌的特色示范作用。预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内,年度绩效目标完成情况良好。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

5、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。


 

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